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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5570 Data de lançamento: 04/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incremento temporário do PAB
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UBS's DO MUNICÍPIO CONFORME TP-007/2019......................... -PLASIL......................... 0,39 117,00
50.00 HALDOL 5 MG 1,22 61,00
300.00 BROMOPRIDA 1,48 444,00
400.00 BENZETACIL 1.200 UI 8,42 3.368,00
200.00 SLUCORTEF 500 MG 5,51 1.102,00
300.00 NEOMICINA CREME 1,68 504,00
30.00 RIFOCINA SPRAY 2,77 83,10
20.00 ALGINATO DE CALCIO 10,11 202,20
6.00 PAPEL CREPADO 50 X 50 40,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UBS's DO MUNICÍPIO CONFORME TP-007/2019......................... -PLASIL......................... HALDOL 5 MG BROMOPRIDA BENZETACIL 1.200 UI SLUCORTEF 500 MG NEOMICINA CREME RIFOCINA SPRAY ALGINATO DE CALCIO PAPEL CREPADO 50 X 50 6.121,30
16/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 5.857,90
24/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5570/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.857,90
14/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 223,40
19/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5570/2019 - CONFORME DANFE Nº32321 SÉRIE 000. SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA - 10474 223,40
27/12/2019 MOTIVO:CREDOR NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS EMPENHADOS EM SUA TOTALIDADE. -40,00
TOTAL 6.081,30 6.081,30 6.081,30
SALDO A PAGAR 0,00