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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5644 Data de lançamento: 11/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIÓLOGO,ENGENHEIRO DE MINAS,GEÓGRAFO,TOPÓGRAFO,ENGENHEIRO AGRÔNOMO E GEÓLOGO,PARA REALIZAR OS SERVIÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO EDITAL DO PP-006/18 E CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº126/2018.............. -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME NFS-e nº201900000000034 EMITIDA EM 04/09/2019............ 3.095,00 3.095,00
4.00 -PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019(04 MESES)........ 3.095,00 12.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2019 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIÓLOGO,ENGENHEIRO DE MINAS,GEÓGRAFO,TOPÓGRAFO,ENGENHEIRO AGRÔNOMO E GEÓLOGO,PARA REALIZAR OS SERVIÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO EDITAL DO PP-006/18 E CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº126/2018.............. -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME NFS-e nº201900000000034 EMITIDA EM 04/09/2019............ -PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019(04 MESES)........ 15.475,00
16/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 3.095,00
24/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5644/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000034,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS - 13188 3.095,00
10/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 3.095,00
15/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5644/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000036, REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS - 13188 3.095,00
07/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 3.095,00
13/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5644/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000038. GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS - 13188 3.095,00
20/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 3.095,00
27/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO CONFORME NFE N° 40/2019 PAGTO. REF. EMPENHO 5644/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS - 13188 3.095,00
17/01/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 3.095,00
20/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5644/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NFS-e nº202000000000042. GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS - 13188 3.095,00
TOTAL 15.475,00 15.475,00 15.475,00
SALDO A PAGAR 0,00