O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5645 Data de lançamento: 11/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9000.00 EMPENHO GLOBAL REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADO A PARTIR DE 16/07/2019,EM VEÍCULO "VAN" DEVIDAMENTE REGISTRADO, EQUIPADO E COM MOTORISTA HABILITA DO DE ACORDO COM O CTB E NORMAS DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº180/2018.............. -O SERVIÇO CONTRATADO SOMENTE SERÁ PRESTADO QUANDO OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO ESTIVEREM IMPOSSIBI LITADOS DE REALIZA-LO............ -A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ PAGA POR KM RODADO SENDO:(R$2,00 DOIS 2,00 18.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2019 EMPENHO GLOBAL REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADO A PARTIR DE 16/07/2019,EM VEÍCULO "VAN" DEVIDAMENTE REGISTRADO, EQUIPADO E COM MOTORISTA HABILITA DO DE ACORDO COM O CTB E NORMAS DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº180/2018.............. -O SERVIÇO CONTRATADO SOMENTE SERÁ PRESTADO QUANDO OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO ESTIVEREM IMPOSSIBI LITADOS DE REALIZA-LO............ -A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ PAGA POR KM RODADO SENDO:(R$2,00 DOIS REAIS)POR QUILÔMETRO RODADO. 18.000,00
11/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.440,00
11/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 624,00
11/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 420,00
11/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 420,00
11/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 624,00
11/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 460,00
19/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5645/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,REALIZADO NO PERÍODO DE 18/07 A 03/09/2019,CONFORME DACTE's DE Nº236, 239, 246, 248, 249 e 250 TODAS DA SÉRIE 1 MODELO 67.(LOCAL DA VIAGEM, QUILOMETRAGEM REALIZADA E LISTA DE PASSAGEIROS DISCRIMINADO EM RELATÓRIOS ANEXO). Mauricio da Silva Vieira - ME - 10001 3.988,00
24/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 450,00
24/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 430,00
24/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 420,00
24/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 450,00
24/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 640,00
24/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 440,00
15/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.830,00
16/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 430,00
16/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 446,00
16/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 460,00
16/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 460,00
16/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 450,00
16/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 450,00
16/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 464,00
24/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5645/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PACIENTES,CONFORME DACTE"s nº259,261,264,267,268,270 e 271 TODAS DA SÉRIE 1 MODELO 67 e DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018. Mauricio da Silva Vieira - ME - 10001 3.160,00
13/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 456,00
13/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 456,00
13/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 470,00
13/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 468,00
13/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 646,00
13/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 454,00
13/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 458,00
19/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5645/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PACIENTES, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 31/10/2019, CONFORME DACTES Nº 272, 276, 278, 279, 282, 283 e 284 TODAS DA SÉRIE 1, MODELO 67. Mauricio da Silva Vieira - ME - 10001 3.408,00
17/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 464,00
17/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 458,00
17/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 470,00
17/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 464,00
17/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.758,00
17/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 486,00
17/12/2019 MOTIVO VALOR INCORRETO. -2.758,00
20/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 476,00
20/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 464,00
20/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 472,00
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 486,00
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 464,00
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 458,00
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 464,00
20/12/2019 MOTIVO:FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM O CREDOR. -860,00
23/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5645/2019 - REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PACIENTES,REALIZADO NO DIA 05/12/2019,COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS(235KM RODADOS),CONFORME DACTE Nº295 SÉRIE 1 MODELO 67. Mauricio da Silva Vieira - ME - 10001 470,00
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 472,00
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 464,00
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 476,00
TOTAL 17.140,00 17.140,00 17.140,00
SALDO A PAGAR 0,00