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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5713 Data de lançamento: 18/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO IQE 5417;...... -LT. DE ÓLEO;.......... 30,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO IQE 5417;...... -LT. DE ÓLEO;.......... 135,00
24/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 135,00
19/11/2019 Pagamento de Empenho 5713/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00