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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5715 Data de lançamento: 18/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS e MÁQUINAS PESADAS;......... -ÓLEO LUBRIFICANTE 68;...... 208,00 1.248,00
8.00 -ÓLEO XT3 TURBO 15 W 40;.... 255,00 2.040,00
40.00 -ÓLEO 2 TEMPOS (200ML);..... 6,00 240,00
15.00 -ÓLEO LUBRIFICANTE 20 W 50;.... 15,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS e MÁQUINAS PESADAS;......... -ÓLEO LUBRIFICANTE 68;...... -ÓLEO XT3 TURBO 15 W 40;.... -ÓLEO 2 TEMPOS (200ML);..... -ÓLEO LUBRIFICANTE 20 W 50;.... 3.753,00
07/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 3.753,00
13/12/2019 Pagamento de Empenho 5715/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.753,00
TOTAL 3.753,00 3.753,00 3.753,00
SALDO A PAGAR 0,00