O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5737 Data de lançamento: 19/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ ...ISK 8214............. -BARRA DIREÇÃO N-9377 NAKATA;... 760,00 760,00
6.00 -PORCA RODA 18MM;.......... 6,00 36,00
1.00 -ARALDITE;....... 27,00 27,00
1.00 -TERMINAL PD-3136;.......... 178,00 178,00
1.00 -TERMINAL PD-3135;........ 178,00 178,00
10.00 -BUCHA R-774;............. 21,00 210,00
1.00 ......IRE 8146............ -BOMBA ALIMENTADORA;........... 290,00 290,00
5.00 -FILTRO LUBRIFICANTE;.......... 66,00 330,00
1.50 -MANGA RODOAR 10MM;........... 8,00 12,00
1.00 -ROLAMENTO CARDAN R-251;...... 200,00 200,00
2.00 -RETENTOR 2049 SABO;........... 46,00 92,00
1.00 .............IKK 1657.......... -MOLA MB4540-01;........... 390,00 390,00
1.00 -PINO DE CENTRO 1/2 X 10;....... 13,00 13,00
1.00 -ROLAMENTO CARDAN;............ 232,00 232,00
4.00 -PARAFUSO CARDAN 10 X 30;.. 3,00 12,00
1.00 -PINO TRAVA;........... 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ ...ISK 8214............. -BARRA DIREÇÃO N-9377 NAKATA;... -PORCA RODA 18MM;.......... -ARALDITE;....... -TERMINAL PD-3136;.......... -TERMINAL PD-3135;........ -BUCHA R-774;............. ......IRE 8146............ -BOMBA ALIMENTADORA;........... -FILTRO LUBRIFICANTE;.......... -MANGA RODOAR 10MM;........... -ROLAMENTO CARDAN R-251;...... -RETENTOR 2049 SABO;........... .............IKK 1657.......... -MOLA MB4540-01;........... -PINO DE CENTRO 1/2 X 10;....... -ROLAMENTO CARDAN;............ -PARAFUSO CARDAN 10 X 30;.. -PINO TRAVA;........... 2.966,00
01/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.966,00
15/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2019 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 2.966,00
TOTAL 2.966,00 2.966,00 2.966,00
SALDO A PAGAR 0,00