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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5740 Data de lançamento: 19/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Manutenção Classe Educação Especial
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA SER UTILIZADO NAS REFORMAS/CONSTRUÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;.................... -COLA CANO 75GR POLYTUBES;... 5,90 5,90
2.00 -JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM;..... 1,10 2,20
1.00 -JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM;..... 1,00 1,00
2.00 -REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM;.. 8,90 17,80
1.00 -LUVA MULTITATO PU PRETA 8M VOLK; 7,50 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA SER UTILIZADO NAS REFORMAS/CONSTRUÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;.................... -COLA CANO 75GR POLYTUBES;... -JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM;..... -JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM;..... -REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM;.. -LUVA MULTITATO PU PRETA 8M VOLK; 34,40
01/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 34,40
10/10/2019 Pagamento de Empenho 5740/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34,40
TOTAL 34,40 34,40 34,40
SALDO A PAGAR 0,00