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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEçAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5775 Data de lançamento: 23/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incremento temporário do PAB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXR 6044;........ -AMORTECEDOR DIANT;........... 275,00 550,00
2.00 -KIT AMORTECEDOR DIANT;....... 30,00 60,00
2.00 -COXIM AMORT. DIANT;........ 80,00 160,00
2.00 -BUCHA BENDEJA DIANT;....... 20,00 40,00
2.00 -BUCHA BANDEJA TRAS;....... 30,00 60,00
1.00 -JG. PASTILHA;............ 90,00 90,00
4.00 -MANGUEIRA MOLAS;....... 10,00 40,00
1.00 -FILTRO DE AR;....... 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXR 6044;........ -AMORTECEDOR DIANT;........... -KIT AMORTECEDOR DIANT;....... -COXIM AMORT. DIANT;........ -BUCHA BENDEJA DIANT;....... -BUCHA BANDEJA TRAS;....... -JG. PASTILHA;............ -MANGUEIRA MOLAS;....... -FILTRO DE AR;....... 1.035,00
03/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.035,00
15/10/2019 Pagamento de Empenho 5775/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.035,00
TOTAL 1.035,00 1.035,00 1.035,00
SALDO A PAGAR 0,00