| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEçAS |
| Número do empenho: | 5775 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXR 6044;........ -AMORTECEDOR DIANT;........... | 275,00 | 550,00 |
| 2.00 | -KIT AMORTECEDOR DIANT;....... | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | -COXIM AMORT. DIANT;........ | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | -BUCHA BENDEJA DIANT;....... | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | -BUCHA BANDEJA TRAS;....... | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | -JG. PASTILHA;............ | 90,00 | 90,00 |
| 4.00 | -MANGUEIRA MOLAS;....... | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR;....... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXR 6044;........ -AMORTECEDOR DIANT;........... -KIT AMORTECEDOR DIANT;....... -COXIM AMORT. DIANT;........ -BUCHA BENDEJA DIANT;....... -BUCHA BANDEJA TRAS;....... -JG. PASTILHA;............ -MANGUEIRA MOLAS;....... -FILTRO DE AR;....... | 1.035,00 | ||
| 03/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.035,00 | ||
| 15/10/2019 | Pagamento de Empenho 5775/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.035,00 | ||
| TOTAL | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||