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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEçAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5779 Data de lançamento: 23/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incremento temporário do PAB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IYO 9647;......... -AMORTECEDOR DIANTEIROS;....... 275,00 550,00
2.00 -BATENTE /COIFA;....... 30,00 60,00
2.00 -COXIM AMORTECEDOR AXIOS;...... 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IYO 9647;......... -AMORTECEDOR DIANTEIROS;....... -BATENTE /COIFA;....... -COXIM AMORTECEDOR AXIOS;...... 770,00
03/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 770,00
15/10/2019 Pagamento de Empenho 5779/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00