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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5802 Data de lançamento: 24/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES;.......... -INTALAÇÃO DE SOFWARE(SALA DE CADASTRO CRUZEIRO);.......... 47,00 47,00
1.00 -INSTALAÇÃO DE SOFWARE(SALA ENFERMEIRA POSTO NAVEGANTES);.... 47,00 47,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES;.......... -INTALAÇÃO DE SOFWARE(SALA DE CADASTRO CRUZEIRO);.......... -INSTALAÇÃO DE SOFWARE(SALA ENFERMEIRA POSTO NAVEGANTES);.... 94,00
01/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 94,00
15/10/2019 Pagamento de Empenho 5802/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 94,00
TOTAL 94,00 94,00 94,00
SALDO A PAGAR 0,00