Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente mês 09/2019 |
18.970,22 |
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| 27/09/2019 |
liquidação folha de pagto comp.setembro/2019 |
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18.970,22 |
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| 27/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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23,29 |
| 27/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC REF MULTA TRÂNSITO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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36,12 |
| 27/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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56,04 |
| 27/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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131,20 |
| 27/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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225,47 |
| 27/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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456,28 |
| 27/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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798,40 |
| 27/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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885,51 |
| 27/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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984,40 |
| 27/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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1.318,14 |
| 27/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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2.285,74 |
| 30/09/2019 |
Pagamento de Empenho 5920/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.769,63 |
| TOTAL |
18.970,22 |
18.970,22 |
18.970,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |