| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6080 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL folha pagamento referente mês 09/2019 | 1.088,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | INSS PARTE PATRONAL folha pagamento referente mês 09/2019 | 1.088,52 | ||
| 27/09/2019 | liquidação folha de pagto comp.setembro/2019 | 1.088,52 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 6080/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.088,52 | ||
| TOTAL | 1.088,52 | 1.088,52 | 1.088,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||