| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6088 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha pagamento referente mês 09/2019 | 2.122,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha pagamento referente mês 09/2019 | 2.122,27 | ||
| 27/09/2019 | liquidação folha de pagto comp.setembro/2019 | 2.122,27 | ||
| 30/09/2019 | Pagamento de Empenho 6088/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.122,27 | ||
| TOTAL | 2.122,27 | 2.122,27 | 2.122,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||