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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDA KRIESE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6142 Data de lançamento: 27/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE
Conta de Despesa: 3390.36.07.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA,PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PELA EXECUÇÃO DE ESTÁGIO NÍVEL MÉDIO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20/08 A 20/12/2019,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº2511/2019............ -PAGAMENTO REF.AGOSTO/2019(09 DIAS DE ESTÁGIO)................. 5,00 180,00
80.00 -ESTÁGIO A SER REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019(20 DIAS)........ 5,00 400,00
92.00 -ESTÁGIO A SER REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 ( 23 DIAS)....... 5,00 460,00
80.00 -ESTÁGIO A SER REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019(20 DIAS)........ 5,00 400,00
60.00 -ESTÁGIO A SER REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019(15 DIAS)........ 5,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA,PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PELA EXECUÇÃO DE ESTÁGIO NÍVEL MÉDIO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20/08 A 20/12/2019,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº2511/2019............ -PAGAMENTO REF.AGOSTO/2019(09 DIAS DE ESTÁGIO)................. -ESTÁGIO A SER REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019(20 DIAS)........ -ESTÁGIO A SER REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2019 ( 23 DIAS)....... -ESTÁGIO A SER REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019(20 DIAS)........ -ESTÁGIO A SER REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019(15 DIAS)........ 1.740,00
03/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 180,00
03/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 400,00
07/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6142/2019 - REFERENTE BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIA ( ATIVIDADE: MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS), PELO CUMPRIMENTO DE 36 HORAS DE ESTÁGIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2019 E DE 80 HORAS DE ESTÁGIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DECLARAÇÃO EMITIDA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. FERNANDA KRIESE - 13779 580,00
01/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 460,00
08/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6142/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PELO ESTÁGIO REALIZADO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2019 (92 HORAS),CONFORME DECLARAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, EMITIDA PELA SRA.ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA, DIRETORA DA E.M.E.I PINGO DE GENTE, EM 01/11/2019. FERNANDA KRIESE - 13779 460,00
06/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 400,00
06/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6142/2019 - REFERENTE A EXECUÇÃO DE 80 HORAS DE ESTÁGIO REMUNERADO NA FUNÇÃO DE MONITORIA NA TURMA DE CRECHE I,TURNO DA MANHÃ,REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DECLARAÇÃO EMITIDA PELA SRA.ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA(DIRETOR DA E.M.E.I.PINGO DE GENTE). FERNANDA KRIESE - 13779 400,00
20/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 300,00
27/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO CONFORME DECLARAÇÃO EMITIDA PELA DIRETORA DA ESCOLA(ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA) PAGTO. REF. EMPENHO 6142/2019 - REF. 15 DIAS DE ATIVIDADES DE MONITORIA NA TURMA CRECHE. 300,00
TOTAL 1.740,00 1.740,00 1.740,00
SALDO A PAGAR 0,00