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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MELISSA DE LARA DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6149 Data de lançamento: 27/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:30/09 A 01/10/2019....................... MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO NA SEGURANÇA PÚBLICA................ PORTARIA DE VIAGEM Nº111......... EMISSÃO DA PORTARIA:26/09/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 250,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2019 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:30/09 A 01/10/2019....................... MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO NA SEGURANÇA PÚBLICA................ PORTARIA DE VIAGEM Nº111......... EMISSÃO DA PORTARIA:26/09/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 375,00
27/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 375,00
27/09/2019 ANULAÇÃO -375,00
27/09/2019 MOTIVO:SRA.MELISSA DE LARA DA ROSA SOLICITOU O CANCELAMENTO DA DIÁRIA,NÃO IRÁ REALIZAR A VIAGEM POR MOTIVOS PARTICULARES. -375,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00