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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6165 Data de lançamento: 30/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1663;............. 258,20 258,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2019 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1663;............. 258,20
30/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/009204718; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1663;............ 258,20
01/10/2019 Pagamento de Empenho 6165/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 258,20
TOTAL 258,20 258,20 258,20
SALDO A PAGAR 0,00