| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DERLEI LUIZ RAVANELLO |
| Número do empenho: | 6197 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 A 04/10/2019 MOTIVO: ENTREGA CONVÊNIO DAS IDEN TIDADES DA SEC.SEG.PÚBLICA. ENTREGA DE CONVÊNIO DO TRÂNSITO(SIT).ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO SAMU NA SEC.EST.DE SAÚDE e MATRÍCULA NA SEDUC............... PORTARIA DE VIAGEM Nº116......... EMISSÃO DA PORTARIA:03/10/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 350,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 A 04/10/2019 MOTIVO: ENTREGA CONVÊNIO DAS IDEN TIDADES DA SEC.SEG.PÚBLICA. ENTREGA DE CONVÊNIO DO TRÂNSITO(SIT).ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO SAMU NA SEC.EST.DE SAÚDE e MATRÍCULA NA SEDUC............... PORTARIA DE VIAGEM Nº116......... EMISSÃO DA PORTARIA:03/10/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 525,00 | ||
| 03/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 525,00 | ||
| 07/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2019 DERLEI LUIZ RAVANELLO - 7904 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||