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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068

Dados do Empenho
Número do empenho: 623 Data de lançamento: 05/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE CABOS E SISTEMA ELÉTRICO PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,JUNTO A NOVA SEDE DO ESF CRUZEIRO..................... -PTR............................ 37,00 37,00
40.00 -CABO 2 PARES 4 VIAS 0,50mm..... 1,30 52,00
60.00 -CABO DE REDE CAT 5e............ 1,78 106,80
14.00 -BARRA CANALETA ADESIVA 20X12mm 2M............................... 17,00 238,00
10.00 -CABO PATCH CORD CAT 5e 1,5M.... 7,98 79,80
1.00 -NOBREAK 1000VA................. 378,00 378,00
5.00 -CAIXA SISTEMA X COM TOMADA RJ 11-45............................ 22,00 110,00
3.00 -CAIXA SISTEMA X COM TOMADA DUPLA DE LUZ..................... 37,00 111,00
2.00 -CAIXA SISTEMA X COM TANGA CEGA. 16,00 32,00
20.00 -CABO LUZ 2,5 PARALELO.......... 3,50 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE CABOS E SISTEMA ELÉTRICO PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,JUNTO A NOVA SEDE DO ESF CRUZEIRO..................... -PTR............................ -CABO 2 PARES 4 VIAS 0,50mm..... -CABO DE REDE CAT 5e............ -BARRA CANALETA ADESIVA 20X12mm 2M............................... -CABO PATCH CORD CAT 5e 1,5M.... -NOBREAK 1000VA................. -CAIXA SISTEMA X COM TOMADA RJ 11-45............................ -CAIXA SISTEMA X COM TOMADA DUPLA DE LUZ..................... -CAIXA SISTEMA X COM TANGA CEGA. -CABO LUZ 2,5 PARALELO.......... 1.214,60
12/02/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) 1.214,60
15/02/2019 Pagamento de Empenho 623/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.214,60
TOTAL 1.214,60 1.214,60 1.214,60
SALDO A PAGAR 0,00