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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6248 Data de lançamento: 07/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;...... -FILTRO DE ÓLEO;....... 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;...... -FILTRO DE ÓLEO;....... 28,00
25/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 28,00
13/12/2019 Pagamento de Empenho 6248/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 28,00
TOTAL 28,00 28,00 28,00
SALDO A PAGAR 0,00