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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6256 Data de lançamento: 07/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO KOMBI ISK 6361 QUE UTILIZAMOS NO TRANSPORTE ESCOLAR; -BOMBA D'ÁGUA;......... 168,00 168,00
1.00 -TAMPA P/ RESERVATÓRIO;..... 43,00 43,00
1.00 -KIT PONTO;........ 224,00 224,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO KOMBI ISK 6361 QUE UTILIZAMOS NO TRANSPORTE ESCOLAR; -BOMBA D'ÁGUA;......... -TAMPA P/ RESERVATÓRIO;..... -KIT PONTO;........ 435,00
17/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 435,00
21/11/2019 Pagamento de Empenho 6256/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 435,00
TOTAL 435,00 435,00 435,00
SALDO A PAGAR 0,00