| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6287 | Data de lançamento: | 08/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOGOL IRX 6827;......... -LÂMPADA H7 12V;........... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | SOQUETE DE LÂMPADA;......... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -CHICOTE DE REPARO;......... | 15,00 | 15,00 |
| 3.00 | -LÂMPADA PINGÃO;......... | 5,00 | 15,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA 01 POLO;............ | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOGOL IRX 6827;......... -LÂMPADA H7 12V;........... SOQUETE DE LÂMPADA;......... -CHICOTE DE REPARO;......... -LÂMPADA PINGÃO;......... -LÂMPADA 01 POLO;............ | 105,00 | ||
| 17/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 105,00 | ||
| 24/10/2019 | Pagamento de Empenho 6287/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||