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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 629 Data de lançamento: 06/02/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. FEVEREIROcomplementar2019 366,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2019 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. FEVEREIROcomplementar2019 366,78
06/02/2019 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2019. 366,78
06/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE 29,34
07/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2019 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 337,44
TOTAL 366,78 366,78 366,78
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 06/02/2019 29,34 Lançada
TOTAL   29,34