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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6291 Data de lançamento: 08/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO PARA O NÚCLEO FAMILIAR DA Srª ONALIA SANTINA MARIANO DOS SANTOS ,RG DE N°1054655111,CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 26/04/2019,ONDE FOI CONSTATADO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL;........ -CUMEEIRA 4MM;........... 5,79 57,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO PARA O NÚCLEO FAMILIAR DA Srª ONALIA SANTINA MARIANO DOS SANTOS ,RG DE N°1054655111,CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 26/04/2019,ONDE FOI CONSTATADO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL;........ -CUMEEIRA 4MM;........... 57,90
26/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 57,90
30/12/2019 Pagamento de Empenho 6291/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 57,90
TOTAL 57,90 57,90 57,90
SALDO A PAGAR 0,00