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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: V RIBAS VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6299 Data de lançamento: 09/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE RAIO X PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO QUE A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA URGÊNCIA;...... -REVELADOR AUTOMÁTICO;....... 499,00 1.497,00
3.00 -FIXADOR AUTOMÁTICO;.......... 205,94 617,82
2.00 -FILMES 13 X 18;................. 52,59 105,18
3.00 -FILMES 18 X 24;........... 100,00 300,00
3.00 -FILMES 24 X 30;............ 159,84 479,52
2.00 -FILMES 30 X 40;.......... 290,48 580,96
1.00 -FILMES 15 X 40;............. 139,20 139,20
2.00 -FILMES 35 X 35;......... 287,43 574,86
3.00 -FILMES 35 X 43;........... 360,71 1.082,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE RAIO X PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO QUE A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA URGÊNCIA;...... -REVELADOR AUTOMÁTICO;....... -FIXADOR AUTOMÁTICO;.......... -FILMES 13 X 18;................. -FILMES 18 X 24;........... -FILMES 24 X 30;............ -FILMES 30 X 40;.......... -FILMES 15 X 40;............. -FILMES 35 X 35;......... -FILMES 35 X 43;........... 5.376,67
17/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.518,32
04/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.858,35
06/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6299/2019 - CONFORME DANFE Nº1199 SÉRIE 001. V RIBAS VIEIRA - 12560 2.518,32
12/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6299/2019 - CONFORME DANFE Nº1208 SÉRIE 001. V RIBAS VIEIRA - 12560 2.858,35
TOTAL 5.376,67 5.376,67 5.376,67
SALDO A PAGAR 0,00