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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6304 Data de lançamento: 09/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO QUE A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA URGÊNCIA;...... -CEFALOTINA EV;.......... 16,90 1.183,00
90.00 -CEFTRIAXONA 1G;.............. 11,10 999,00
100.00 -CEFTRIAXONA 500MG;........ 1,20 120,00
40.00 -GENTAMICINA 80MG;........... 1,18 47,20
20.00 -OMEPRAZOL EV;......... 8,14 162,80
25.00 -DRAMIN EV;............ 3,86 96,50
50.00 -HIDROCORTIZONA 100MG;........ 3,78 189,00
50.00 -HIDROCORTIZONA 500MG;......... 7,10 355,00
100.00 -DIPIRONA 2ML;........ 0,68 68,00
100.00 -BUSCOPAN COMPOSTO 5ML;........ 1,82 182,00
20.00 -LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M COM 100PAR EM CADA ;....... 18,54 370,80
20.00 -LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAM. P C/ 100PARES EM CADA;....... 20,20 404,00
20.00 -BIOFURTOSE;.......... 5,48 109,60
50.00 -COMPLEXO B;............ 1,41 70,50
100.00 -BUSCOPAN SIMPLES;........ 1,32 132,00
50.00 -CETOPROFENO EV;.......... 4,47 223,50
50.00 -DRAMIN IM;........... 1,95 97,50
100.00 -FUROSEMIDA INJ;.......... 0,77 77,00
50.00 -PENICILINA 1G;........... 9,94 497,00
50.00 -TENOXICAN 40MG;........... 11,11 555,50
50.00 -AMINOFILINA;.............. 1,65 82,50
50.00 -GLICOSE 50%;....... 0,46 23,00
25.00 -CLINDAMICINA 150INJ;......... 3,38 84,50
10.00 -XILOCAINA GELÉIA;........... 3,76 37,60
3.00 -SULFADIAZINA DE PRATA;...... 4,25 12,75
3.00 -KOLAGENASE PMDA;....... 19,18 57,54
6.00 -NEOMICINA CREME;............ 3,60 21,60
2.00 -AEROLIN GTS;........... 19,96 39,92
25.00 -ATROVENT GTS;............ 1,17 29,25
25.00 -BEROTEC GTS;............ 11,00 275,00
25.00 -PARACETAMOL GTS;........... 1,15 28,75
500.00 -PARACETAMOL 750;......... 0,18 90,00
500.00 -DIPIRONA 500;........... 0,18 90,00
10.00 -DIPIRONA GTS;............ 0,98 9,80
25.00 -PHOSPHOENEMA;......... 7,41 185,25
1.00 -COLIRIO ANESTÉSICO;......... 13,41 13,41
5.00 -CLONAZEPAN 2,5MG GTS;........ 21,46 107,30
50.00 -DIAZEPAN 10MG;............ 0,82 41,00
5.00 -FENITOÍNA 5% INJ;......... 3,63 18,15
20.00 -HALDOL 5MG INJ;........... 1,55 31,00
50.00 -TRAMADOL EV;............ 1,30 65,00
25.00 -PETIDINA INJ;........... 2,50 62,50
50.00 -MORFINA INJ;........... 5,11 255,50
15.00 -CIPROFLOXACINO INJ;.......... 36,57 548,55
3.00 -ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100UN. CADA;............ 3,65 10,95
90.00 -GLICOSE 5% 500ML;............. 3,68 331,20
100.00 -PLASIL INJ;......... 0,60 60,00
50.00 -AZITROMICINA 500MG;.......... 4,09 204,50
5.00 -AZITROMICINA 100MG LIQ;........ 11,23 56,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO QUE A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA URGÊNCIA;...... -CEFALOTINA EV;.......... -CEFTRIAXONA 1G;.............. -CEFTRIAXONA 500MG;........ -GENTAMICINA 80MG;........... -OMEPRAZOL EV;......... -DRAMIN EV;............ -HIDROCORTIZONA 100MG;........ -HIDROCORTIZONA 500MG;......... -DIPIRONA 2ML;........ -BUSCOPAN COMPOSTO 5ML;........ -LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M COM 100PAR EM CADA ;....... -LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAM. P C/ 100PARES EM CADA;....... -BIOFURTOSE;.......... -COMPLEXO B;............ -BUSCOPAN SIMPLES;........ -CETOPROFENO EV;.......... -DRAMIN IM;........... -FUROSEMIDA INJ;.......... -PENICILINA 1G;........... -TENOXICAN 40MG;........... -AMINOFILINA;.............. -GLICOSE 50%;....... -CLINDAMICINA 150INJ;......... -XILOCAINA GELÉIA;........... -SULFADIAZINA DE PRATA;...... -KOLAGENASE PMDA;....... -NEOMICINA CREME;............ -AEROLIN GTS;........... -ATROVENT GTS;............ -BEROTEC GTS;............ -PARACETAMOL GTS;........... -PARACETAMOL 750;......... -DIPIRONA 500;........... -DIPIRONA GTS;............ -PHOSPHOENEMA;......... -COLIRIO ANESTÉSICO;......... -CLONAZEPAN 2,5MG GTS;........ -DIAZEPAN 10MG;............ -FENITOÍNA 5% INJ;......... -HALDOL 5MG INJ;........... -TRAMADOL EV;............ -PETIDINA INJ;........... -MORFINA INJ;........... -CIPROFLOXACINO INJ;.......... -ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100UN. CADA;............ -GLICOSE 5% 500ML;............. -PLASIL INJ;......... -AZITROMICINA 500MG;.......... -AZITROMICINA 100MG LIQ;........ 8.812,57
14/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 7.969,48
17/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6304/2019 - CONFORME DANFE Nº63425 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 7.969,48
21/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 189,84
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 189,84
31/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 321,05
31/12/2019 ANULAÇÃO PARCIAL, CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL REF.AO RESTANTE DOS MEDICAMENTOS EMPENHADOS ATÉ O DIA 31/12/2019. -332,20
16/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. parcial do EMPENHO 6304/2019 -CONFORME DANFE Nº63775 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 321,05
TOTAL 8.480,37 8.480,37 8.480,37
SALDO A PAGAR 0,00