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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BOMBAS INJETORAS CANDELARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6338 Data de lançamento: 10/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Empenho para pagamento de despesa do exercício de 2018. *no dia 13/08/2019 o Sr.João Matu zalino de Castilhos(secretário mun.de saúde)solicitou abertura de processo administrativo para pagamento de despesas ref.ao conserto do veículo Van de placas IUX-8797,ocorrido em setembro/18, Conforme protocolo nº1337/2019... *em 16/08/2019 a assessora jurídica Sra.Luana Lavall emitiu parecer jurídico orientando aber tura de processo administrativo especial-PAE..................... *em 19/08/2019 a se 4.500,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2019 Empenho para pagamento de despesa do exercício de 2018. *no dia 13/08/2019 o Sr.João Matu zalino de Castilhos(secretário mun.de saúde)solicitou abertura de processo administrativo para pagamento de despesas ref.ao conserto do veículo Van de placas IUX-8797,ocorrido em setembro/18, Conforme protocolo nº1337/2019... *em 16/08/2019 a assessora jurídica Sra.Luana Lavall emitiu parecer jurídico orientando aber tura de processo administrativo especial-PAE..................... *em 19/08/2019 a senhora Joice Cecilia de Moraes Zimmer(prefeita em exercício) designou comissão para apurar os fatos e emitir relatório conforme portaria nº472 de 19/08/2019.................... *aos 28/08/2019 a comissão responsável emitiu ata nº01/2019 ref.ao termo de instalação e deliberação...................... *em 30/09/2019 a comissão emitiu relatório final opinando pelo provimento do pedido, concluindo que deve ser realizado o pagamento dos serviços e peças prestados pela empresa Delphi-Bombas Injetoras de Candelária LTDA, referente ao conserto das peças do veículo van de placas iux-8797,no valor total de $7.301,70..................... *o relatório final foi devidamen te deferido pelo Sr.Claudiomiro Gamst Robinson(prefeito)......... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO E CONSERTO DO MODULO DE CONTROLE DO MOTOR...... 4.500,00
17/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 4.500,00
22/10/2019 Pagamento de Empenho 6338/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00