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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6357 Data de lançamento: 10/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS NÚCLEOS FAMILIARES DA SrªLIDIA PANTALEÃO PINTO,RG DE N° 1064758145,CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 24/06/2019 E PARA A Srª ZILMA DA SILVA MATOS, RG DE N° 1082699164 CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 18/11/2018,ONDE FORAM CONSTATADAS A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL;PARECER JURIDICO REALIZADO NO DIA 03/06/2019 E 14/02/2019;.. -CEPO DE 1MT;.......... 40,00 400,00
5.00 -PAU 5 X 5 X 540;.......... 12,00 60,00
5.00 -PAU 5 X 10 X 540;.......... 22,00 110,00
5.00 -PREGO 16 X 24;....... 11,00 55,00
68.00 -ASSOALHO(EUCALIPTO BENEFICIADO); 33,50 2.278,00
10.00 -RIPA DE 7 X 540;........ 8,00 80,00
4.00 -PREGO TELHEIRO;......... 16,00 64,00
25.00 -CUMEEIRA 4MM;............ 10,00 250,00
70.00 -BRASILIT 4MM(2.44 X 50 X4);... 11,90 833,00
9.00 -MATAJUNTA C/12UN;.......... 25,00 225,00
5.00 -PREGO 17 X 27;.......... 11,00 55,00
2.00 -PREGO 13 X 15;............ 13,00 26,00
3.00 -PREGO 19 X 39;............ 10,00 30,00
2.00 -PREGO TELHEIRO;.......... 16,00 32,00
16.00 -CUMEEIRA 4MM;............ 10,00 160,00
50.00 -FOLHAS DE BRASILIT 4MM;......... 11,90 595,00
6.00 -ESPELHO DE 12 X 540;........ 20,00 120,00
3.00 -PAU DE 5 X 5 X 540;........ 12,00 36,00
3.00 -PAU DE 5 X 5 X 540;........... 12,00 36,00
24.00 -CEPO 1,50;........ 25,00 600,00
5.00 -RIPAS DE 5 X 540;......... 5,50 27,50
6.00 -LINHA DE 5 X 7 X 540;..... 16,00 96,00
24.00 -GUIA DE 10 X 540;......... 10,50 252,00
7.00 -CAIBRO DE 5 X 540;......... 12,00 84,00
6.00 -BARROTE DE 5 X 10 X 540;.......... 22,00 132,00
24.00 -RIPAS DE 10 X 540;.......... 11,00 264,00
30.00 -PISO (CERAMICO);........ 14,00 420,00
27.00 -ASSOALHO (EUCALIPTO BENEFICIADO);... 33,50 904,50
6.00 -PÉ DIREITO 8 X 270(PAU 10 X 10 X 2.70);...... 25,00 150,00
9.00 -TABUAS 30 X 270(EUCALIPTO 12PEÇAS POR DUZIA);......... 179,00 1.611,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS NÚCLEOS FAMILIARES DA SrªLIDIA PANTALEÃO PINTO,RG DE N° 1064758145,CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 24/06/2019 E PARA A Srª ZILMA DA SILVA MATOS, RG DE N° 1082699164 CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 18/11/2018,ONDE FORAM CONSTATADAS A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL;PARECER JURIDICO REALIZADO NO DIA 03/06/2019 E 14/02/2019;.. -CEPO DE 1MT;.......... -PAU 5 X 5 X 540;.......... -PAU 5 X 10 X 540;.......... -PREGO 16 X 24;....... -ASSOALHO(EUCALIPTO BENEFICIADO); -RIPA DE 7 X 540;........ -PREGO TELHEIRO;......... -CUMEEIRA 4MM;............ -BRASILIT 4MM(2.44 X 50 X4);... -MATAJUNTA C/12UN;.......... -PREGO 17 X 27;.......... -PREGO 13 X 15;............ -PREGO 19 X 39;............ -PREGO TELHEIRO;.......... -CUMEEIRA 4MM;............ -FOLHAS DE BRASILIT 4MM;......... -ESPELHO DE 12 X 540;........ -PAU DE 5 X 5 X 540;........ -PAU DE 5 X 5 X 540;........... -CEPO 1,50;........ -RIPAS DE 5 X 540;......... -LINHA DE 5 X 7 X 540;..... -GUIA DE 10 X 540;......... -CAIBRO DE 5 X 540;......... -BARROTE DE 5 X 10 X 540;.......... -RIPAS DE 10 X 540;.......... -PISO (CERAMICO);........ -ASSOALHO (EUCALIPTO BENEFICIADO);... -PÉ DIREITO 8 X 270(PAU 10 X 10 X 2.70);...... -TABUAS 30 X 270(EUCALIPTO 12PEÇAS POR DUZIA);......... 9.986,00
11/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 9.986,00
06/12/2019 Pagamento de Empenho 6357/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.986,00
TOTAL 9.986,00 9.986,00 9.986,00
SALDO A PAGAR 0,00