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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6391 Data de lançamento: 11/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.B.IVN 5593 PAC 2;............. -CONSERTO DE PNEU;.............. 45,00 45,00
1.00 -CONSERTO DE PNEU R N° 08;.... 140,00 140,00
1.00 -CONSERTO DA CÂMARA;.... 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.B.IVN 5593 PAC 2;............. -CONSERTO DE PNEU;.............. -CONSERTO DE PNEU R N° 08;.... -CONSERTO DA CÂMARA;.... 205,00
17/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 205,00
19/11/2019 Pagamento de Empenho 6391/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 205,00
TOTAL 205,00 205,00 205,00
SALDO A PAGAR 0,00