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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6421 Data de lançamento: 14/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:....... ....KOMBI ISK 6361......... ....MICRO-ÔNIBUS IRE 8146....... -PAR DE PALHETAS;.............. 70,00 70,00
1.00 -CHICOTE SENSOR TEMP;........ 40,00 40,00
2.00 -KIT ESTABILIZADOR;....... 30,00 60,00
1.00 -JOGO DE REF. FREIO;........ 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:....... ....KOMBI ISK 6361......... ....MICRO-ÔNIBUS IRE 8146....... -PAR DE PALHETAS;.............. -CHICOTE SENSOR TEMP;........ -KIT ESTABILIZADOR;....... -JOGO DE REF. FREIO;........ 195,00
25/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 195,00
19/11/2019 Pagamento de Empenho 6421/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00