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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUARACAR - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6443 Data de lançamento: 15/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO VAN IZN 9D83;............... -ELEMENTO FILTRA;......... 324,45 324,45
1.00 -FILTRO DE ÓLEO=KIT REVISÃO 7089375;.......... 92,62 92,62
1.00 -ELEMENTO FILTRO;............. 440,62 440,62
1.00 -KIT P/ LUBRIFICAÇÃO=20012;..... 47,00 47,00
1.00 -HIGIENIZADOR P/ AR CONDICIONADO;..... 68,00 68,00
1.00 -LIMPADOR FREIOS=63000;........ 68,00 68,00
1.00 -LIMPEZA DE BICO DIESEL=11880;.. 96,80 96,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO VAN IZN 9D83;............... -ELEMENTO FILTRA;......... -FILTRO DE ÓLEO=KIT REVISÃO 7089375;.......... -ELEMENTO FILTRO;............. -KIT P/ LUBRIFICAÇÃO=20012;..... -HIGIENIZADOR P/ AR CONDICIONADO;..... -LIMPADOR FREIOS=63000;........ -LIMPEZA DE BICO DIESEL=11880;.. 1.137,49
24/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.137,49
29/10/2019 Pagamento de Empenho 6443/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.137,49
TOTAL 1.137,49 1.137,49 1.137,49
SALDO A PAGAR 0,00