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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6452 Data de lançamento: 15/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - Serv. Terç. Transporte Escolar
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1277.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -9,82 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIEN TAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 13/09/2019(130 KM DIÁRIOS)....... 4,03 5.146,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2019 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -9,82 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIEN TAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 13/09/2019(130 KM DIÁRIOS)....... 5.146,31
21/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 5.146,31
21/10/2019 Cfe. ISS - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO 1053, retido na Liquidação Nota de Empenho 6452/2019, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL 102,93
24/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6452/2019 MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004 5.043,38
TOTAL 5.146,31 5.146,31 5.146,31
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO 1053 21/10/2019 102,93 Lançada
TOTAL   102,93