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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6519 Data de lançamento: 21/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 4490.52.30.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:............. -NOBREAK COM POTENCIA MINIMA DE 1000VA;FATOR POTÊNCIA DE 0,50,TENSÃO DE ENTRADA DE 115/220V,VARIAÇÃO DE SAÍDA DE REDE + OU - 6%,VARIAÇÃO DE SAÍDA INVER_06 TOMADAS DE SAIDA;.... 512,00 512,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:............. -NOBREAK COM POTENCIA MINIMA DE 1000VA;FATOR POTÊNCIA DE 0,50,TENSÃO DE ENTRADA DE 115/220V,VARIAÇÃO DE SAÍDA DE REDE + OU - 6%,VARIAÇÃO DE SAÍDA INVER_06 TOMADAS DE SAIDA;.... 512,00
25/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 512,00
26/11/2019 Pagamento de Empenho 6519/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 512,00
TOTAL 512,00 512,00 512,00
SALDO A PAGAR 0,00