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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6585 Data de lançamento: 24/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;......... -AÇÚCAR 5KG;............. 12,29 49,16
10.00 -ARROZ 5KG O PCT;.......... 11,89 118,90
1.00 -ALHO;.......... 23,79 23,79
10.00 -ARROZ BRANCO TIPO 01 PCT DE 5KG;..... 11,99 119,90
10.00 -BANANA PRATA VERDE;....... 3,39 33,90
20.00 -BATATA DOCE;............ 2,79 55,80
50.00 -BATATA INGLESA ROSA;......... 3,19 159,50
15.00 -BETERRABA;........... 3,69 55,35
10.00 -BOLACHA CREAM CRACKER;..... 4,99 49,90
10.00 -BOLACHA DE ÁGUA E SAL;.......... 4,99 49,90
5.00 -BOLACHA INTEGRAL;.......... 5,79 28,95
10.00 -BOLACHA MARIA;........ 4,69 46,90
20.00 -CAFÉ SOLUVEL 180GR;....... 10,79 215,80
50.00 -CARNE DE PANELA DESOÇADA(PALETA);........... 18,09 904,50
40.00 -CARNE MOIDA;......... 15,59 623,60
20.00 -CEBOLA;........... 3,75 75,00
20.00 -CENOURA;............ 2,99 59,80
20.00 -CHÁ(CAMOMILA,ERVA DOCE,MAÇÃ);... 3,19 63,80
5.00 -CHIMIA DE FRUTA 500GR;..... 7,69 38,45
15.00 -CHUCHU;........ 3,75 56,25
50.00 -COXA E SOBRE COXA;...... 6,99 349,50
20.00 -CREME DE LEITE;............ 2,59 51,80
25.00 -FEIJÃO;............ 7,59 189,75
20.00 -GELATINA(MORANGO, ABACAXI,LIMÃO,PÊSSEGO,UVA);... 2,79 55,80
20.00 -IORGUTE LÍQUIDO;..... 5,29 105,80
30.00 -LEITE INTEGRAL CX COM 12LT;.... 3,09 92,70
10.00 -LENTILHA PCT DE 500GR;........ 4,09 40,90
5.00 -MAÇÃ GALA;........... 5,19 25,95
5.00 -MAMÃO FORMOSA GRANDE;......... 5,25 26,25
20.00 -MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA;.. 4,49 89,80
10.00 -MARGARINA 1KG;.... 12,59 125,90
5.00 -MASSA CABELO DE ANJO 1KG;.... 4,39 21,95
20.00 -MASSA CASEIRA 500GR;.......... 3,29 65,80
20.00 -MASSA PARAFUSO 500GR;........ 2,69 53,80
40.00 -MOLHO DE TOMATE;....... 1,39 55,60
20.00 -MORANGA CABOTIÁ;........ 8,99 179,80
30.00 -ÓLEO 900ML;............ 4,19 125,70
5.00 -ORÉGANO C/ 50GR;....... 7,19 35,95
10.00 -OVOS;............ 4,09 40,90
60.00 -PÃO FATIADO;.......... 5,89 353,40
42.00 -PEITO DE FRANGO COM OSSO;....... 8,99 377,58
10.00 -POLENTINA;.......... 3,49 34,90
35.00 -PRESUNTO FATIADO,JÁ EMBALADO 150GR;.......... 7,19 251,65
20.00 -PUDIM (CHOCOLATE,BAUMILHA,MORANGO,...); 3,09 61,80
35.00 -QUEIJO MUZZARELA FATIADO ,JÁ EMBALADO 150GR;........ 8,89 311,15
10.00 -REPOLHO GRANDE;.......... 3,99 39,90
5.00 -SAL;............ 1,29 6,45
5.00 -SAZON DE ALHO 60GR COM 12UN;.. 4,09 20,45
5.00 -SAZON DE LIMÃO 60GR COM 12UN;. 4,09 20,45
20.00 -SUCO EM PÓ DE 1KG VARIOS SABORES;...... 7,99 159,80
5.00 -TEMPEROS EM CUBOS DE FRANGO COM 12UN;........... 2,79 13,95
40.00 -TEMPERO VERDE;......... 2,09 83,60
20.00 -TOMATE;............ 6,29 125,80
5.00 -VINAGRE BRANCO;........... 3,49 17,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;......... -AÇÚCAR 5KG;............. -ARROZ 5KG O PCT;.......... -ALHO;.......... -ARROZ BRANCO TIPO 01 PCT DE 5KG;..... -BANANA PRATA VERDE;....... -BATATA DOCE;............ -BATATA INGLESA ROSA;......... -BETERRABA;........... -BOLACHA CREAM CRACKER;..... -BOLACHA DE ÁGUA E SAL;.......... -BOLACHA INTEGRAL;.......... -BOLACHA MARIA;........ -CAFÉ SOLUVEL 180GR;....... -CARNE DE PANELA DESOÇADA(PALETA);........... -CARNE MOIDA;......... -CEBOLA;........... -CENOURA;............ -CHÁ(CAMOMILA,ERVA DOCE,MAÇÃ);... -CHIMIA DE FRUTA 500GR;..... -CHUCHU;........ -COXA E SOBRE COXA;...... -CREME DE LEITE;............ -FEIJÃO;............ -GELATINA(MORANGO, ABACAXI,LIMÃO,PÊSSEGO,UVA);... -IORGUTE LÍQUIDO;..... -LEITE INTEGRAL CX COM 12LT;.... -LENTILHA PCT DE 500GR;........ -MAÇÃ GALA;........... -MAMÃO FORMOSA GRANDE;......... -MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA;.. -MARGARINA 1KG;.... -MASSA CABELO DE ANJO 1KG;.... -MASSA CASEIRA 500GR;.......... -MASSA PARAFUSO 500GR;........ -MOLHO DE TOMATE;....... -MORANGA CABOTIÁ;........ -ÓLEO 900ML;............ -ORÉGANO C/ 50GR;....... -OVOS;............ -PÃO FATIADO;.......... -PEITO DE FRANGO COM OSSO;....... -POLENTINA;.......... -PRESUNTO FATIADO,JÁ EMBALADO 150GR;.......... -PUDIM (CHOCOLATE,BAUMILHA,MORANGO,...); -QUEIJO MUZZARELA FATIADO ,JÁ EMBALADO 150GR;........ -REPOLHO GRANDE;.......... -SAL;............ -SAZON DE ALHO 60GR COM 12UN;.. -SAZON DE LIMÃO 60GR COM 12UN;. -SUCO EM PÓ DE 1KG VARIOS SABORES;...... -TEMPEROS EM CUBOS DE FRANGO COM 12UN;........... -TEMPERO VERDE;......... -TOMATE;............ -VINAGRE BRANCO;........... 6.441,13
14/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 28,95
10/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6585/2019 - CONFORME DANFE Nº000.005.165 SÉRIE 1. SUPER MORESCO LTDA - 10562 28,95
16/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 6.441,13
16/12/2019 ordem liquidada em empenho indevido -28,95
16/12/2019 ANULAÇÃO. -28,95
20/12/2019 Pagamento de Empenho 6585/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.441,13
TOTAL 6.441,13 6.441,13 6.441,13
SALDO A PAGAR 0,00