| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6812 | Data de lançamento: | 29/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. folha pagamento complementar referente mês 10/2019 | 657,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | FERIAS REF. folha pagamento complementar referente mês 10/2019 | 657,25 | ||
| 29/10/2019 | Liquidação Folha de Pagamento comp.Outubro/2019 | 657,25 | ||
| 30/10/2019 | Pagamento de Empenho 6812/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 657,25 | ||
| TOTAL | 657,25 | 657,25 | 657,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||