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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6823 Data de lançamento: 29/10/2019
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento complementar referente mês 10/2019 5.919,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2019 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento complementar referente mês 10/2019 5.919,06
29/10/2019 Liquidação Folha de Pagamento comp.Outubro/2019 5.919,06
30/10/2019 Pagamento de Empenho 6823/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.919,06
TOTAL 5.919,06 5.919,06 5.919,06
SALDO A PAGAR 0,00