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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 687 Data de lançamento: 11/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
234.00 PROCESSO Nº027/2019.............. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE A OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAREM CONSULTAS E/OU EXAMES DIVERSOS.(OBS:FOI NECESSÁRIO CONTRATAR O TRANSPORTE POIS OS VEÍCULO VAN DO MUNICÍPIO ESTAVA NA OFICINA,IMPOSSIBILITADO DE REALIZARA AS VIAGENS)............ -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO SOLEDADE RS NO DIA 09/11/2018.... 2,60 608,40
692.30 -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO A LAJEADO/RS e PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/11/2018................... 2,60 1.799,98
272.00 -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO HOSPITAIS DE IJUI/RS E CRUZ ALTA/RS NO DIA 05/12/2018........ 2,60 707,20
213.00 -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO HOSPITAIS DE FAXINAL DO SOTURNO RS,NO DIA 06/12/2018............. 2,60 553,80
200.00 -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO FAXINAL DO SOTURNO RS NO DIA 14/11/2018....................... 2,60 520,00
623.00 -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO PORTO ALEGRE RS,NO DIA 11/12/2018 2,60 1.619,80
637.00 -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO PORTO ALEGRE RS NO DIA 22/11/2018 2,60 1.656,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2019 PROCESSO Nº027/2019.............. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE A OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAREM CONSULTAS E/OU EXAMES DIVERSOS.(OBS:FOI NECESSÁRIO CONTRATAR O TRANSPORTE POIS OS VEÍCULO VAN DO MUNICÍPIO ESTAVA NA OFICINA,IMPOSSIBILITADO DE REALIZARA AS VIAGENS)............ -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO SOLEDADE RS NO DIA 09/11/2018.... -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO A LAJEADO/RS e PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/11/2018................... -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO HOSPITAIS DE IJUI/RS E CRUZ ALTA/RS NO DIA 05/12/2018........ -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO HOSPITAIS DE FAXINAL DO SOTURNO RS,NO DIA 06/12/2018............. -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO FAXINAL DO SOTURNO RS NO DIA 14/11/2018....................... -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO PORTO ALEGRE RS,NO DIA 11/12/2018 -VIAGEM DE IDA E VOLTA COM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,DESTINO PORTO ALEGRE RS NO DIA 22/11/2018 7.465,38
28/02/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) 7.465,38
07/03/2019 Pagamento de Empenho 687/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.465,38
TOTAL 7.465,38 7.465,38 7.465,38
SALDO A PAGAR 0,00