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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6907 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRONICOS,PARA SER UTILIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL;.......... -LÂMPADA LED 30W;............ 67,00 603,00
8.00 -LÂMPADA LED 46W;...... 65,00 520,00
10.00 -RELÉ FOTOELÉTRICO;......... 47,80 478,00
17.00 -SUPORTE P/ LÂMPADA;......... 5,00 85,00
10.00 -CONECTOR CDP;...... 9,30 93,00
8.00 -SUPORTE 40 X E 2T;......... 8,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRONICOS,PARA SER UTILIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL;.......... -LÂMPADA LED 30W;............ -LÂMPADA LED 46W;...... -RELÉ FOTOELÉTRICO;......... -SUPORTE P/ LÂMPADA;......... -CONECTOR CDP;...... -SUPORTE 40 X E 2T;......... 1.843,00
22/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 1.843,00
06/12/2019 Pagamento de Empenho 6907/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.843,00
TOTAL 1.843,00 1.843,00 1.843,00
SALDO A PAGAR 0,00