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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO SERGIO ARAUJO ALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6912 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEREM SERVIDOS PARA AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE OFICINA PARA GESTANTES ATENDIDAS ATRAVÉS DO GRUPO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;............. -NEGA MALUCA;............. 0,80 160,00
200.00 PIZZA DE SARDINHA;........ 0,70 140,00
200.00 -BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE;.......... 0,80 160,00
100.00 -EMPADAS 3 PINGOS;....... 0,70 70,00
100.00 -BOLO PÃO DE LÓ COM COBERTURA DE COCO;........... 0,80 80,00
100.00 -CANUDINHO DE FRANGO;...... 0,70 70,00
100.00 -BARQUETE;............. 0,70 70,00
100.00 -PASTELSINHO DE CARNE;....... 0,70 70,00
100.00 -RISOLIS;........ 0,70 70,00
100.00 -NEGRINHO;...... 0,85 85,00
100.00 -BRANQUINHO;........... 0,85 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEREM SERVIDOS PARA AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE OFICINA PARA GESTANTES ATENDIDAS ATRAVÉS DO GRUPO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;............. -NEGA MALUCA;............. PIZZA DE SARDINHA;........ -BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE;.......... -EMPADAS 3 PINGOS;....... -BOLO PÃO DE LÓ COM COBERTURA DE COCO;........... -CANUDINHO DE FRANGO;...... -BARQUETE;............. -PASTELSINHO DE CARNE;....... -RISOLIS;........ -NEGRINHO;...... -BRANQUINHO;........... 1.060,00
10/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 1.060,00
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2019 PAULO SERGIO ARAUJO ALVES - 12712 1.060,00
TOTAL 1.060,00 1.060,00 1.060,00
SALDO A PAGAR 0,00