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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6915 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BAS.M.B. ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5593;............ -LÂMPADA H1 24V;.......... 40,00 80,00
2.00 -BASE DE VIDRO 24V;.......... 5,00 10,00
6.00 -LÂMPADA 1145 24V;.......... 8,00 48,00
3.00 -LÂMPADA 67 24V;........ 8,00 24,00
2.00 -LANTERNA TRASEIRA;...... 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BAS.M.B. ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5593;............ -LÂMPADA H1 24V;.......... -BASE DE VIDRO 24V;.......... -LÂMPADA 1145 24V;.......... -LÂMPADA 67 24V;........ -LANTERNA TRASEIRA;...... 282,00
11/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 282,00
05/12/2019 Pagamento de Empenho 6915/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 282,00
TOTAL 282,00 282,00 282,00
SALDO A PAGAR 0,00