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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EROMAR DOS SANTOS ORTIZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6921 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK BAS.M.B. ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5593;............ -ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO;... 19,00 76,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK BAS.M.B. ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5593;............ -ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO;... 76,00
13/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 76,00
10/12/2019 Pagamento de Empenho 6921/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 76,00
TOTAL 76,00 76,00 76,00
SALDO A PAGAR 0,00