O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6990 Data de lançamento: 05/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação, Reforma e Ampliação dos Prédios da Saúde (UBS/PSF)
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INVESTIMENTO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE REFORMA DE CALHAS(INCLUINDO MATERIAL)JUNTO A UBS NAVEGANTES,DEVIDO A INFILTRAÇÃO NA CALHA EM DIAS DE CHUVA; -PARAFUSOS VEDANTES;......... 1,18 590,00
1.00 -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DOS PARAFUSOS,SVÇ DE LIMPEZA,VEDAÇÃO E FIXAÇÃO DAS CALHAS);............ 2.810,00 2.810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE REFORMA DE CALHAS(INCLUINDO MATERIAL)JUNTO A UBS NAVEGANTES,DEVIDO A INFILTRAÇÃO NA CALHA EM DIAS DE CHUVA; -PARAFUSOS VEDANTES;......... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(REPOSIÇÃO DOS PARAFUSOS,SVÇ DE LIMPEZA,VEDAÇÃO E FIXAÇÃO DAS CALHAS);............ 3.400,00
13/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 590,00
13/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.810,00
13/11/2019 Cfe. ISS - CONST.REFORMA OU APLIAÇÃO UBS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6990/2019, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA - ME 56,20
19/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6990/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.753,80
19/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6990/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 590,00
TOTAL 3.400,00 3.400,00 3.400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - CONST.REFORMA OU APLIAÇÃO UBS 13/11/2019 56,20 Lançada
TOTAL   56,20