| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 7049 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ..... -1517768-8;.............. | 113,93 | 113,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ..... -1517768-8;.............. | 113,93 | ||
| 07/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ..... -1517768-8;.............. | 113,93 | ||
| 08/11/2019 | Pagamento de Empenho 7049/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,93 | ||
| TOTAL | 113,93 | 113,93 | 113,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||