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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SELMA TOEBE ECKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7068 Data de lançamento: 08/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa: 3390.31.04.00.00.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO;... -TROFEU PERSONALIZADO 80CM;..... 220,00 220,00
1.00 -TROFEU PERSONALIZADO 70CM;.... 200,00 200,00
2.00 -TROFEU PERSONALIZADO 60CM;.... 180,00 360,00
2.00 -TROFEU PERSONALIZADO 50CM;.... 150,00 300,00
2.00 -TROFEU PERSONALIZADO 40CM;.... 130,00 260,00
125.00 -MEDALHAS PERSONALIZADAS;...... 7,00 875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÕES DESPORTIVAS,PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO;... -TROFEU PERSONALIZADO 80CM;..... -TROFEU PERSONALIZADO 70CM;.... -TROFEU PERSONALIZADO 60CM;.... -TROFEU PERSONALIZADO 50CM;.... -TROFEU PERSONALIZADO 40CM;.... -MEDALHAS PERSONALIZADAS;...... 2.215,00
17/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 2.215,00
20/12/2019 Pagamento de Empenho 7068/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.215,00
TOTAL 2.215,00 2.215,00 2.215,00
SALDO A PAGAR 0,00