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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 708 Data de lançamento: 11/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO Nº073/2019.............. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NOS TRABALHOS DE REFORMA DAS E.M.E.F, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...... -SERROTE 22" DENTE TEMPERADO.... 43,00 43,00
1.00 -REGADOR PLÁSTICO 10L........... 22,00 22,00
1.00 -FERRO DE SOLDA 60W 220V........ 65,90 65,90
1.00 -BROCA ÁÇO RÁPIDO 8mm........... 14,50 14,50
1.00 -SERRA COPO 11 PEÇAS............ 49,00 49,00
1.00 -DISCO 4" SERRA CIRCULAR VIDEA.. 17,60 17,60
1.00 -CARRO DE MÃO REFORÇADO ........ 275,00 275,00
1.00 -ESPA´TULA ÁÇO 10CM 175/10...... 12,60 12,60
1.00 -ESPÁTULA RASPA TUDO 8CM........ 9,80 9,80
1.00 -CHAVE PHILIPS 3/16X6........... 9,50 9,50
1.00 -CHAVE FENDA 150-3/16X5......... 10,50 10,50
1.00 -BROCA VÍDEA 6mm................ 6,75 6,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2019 PROCESSO Nº073/2019.............. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NOS TRABALHOS DE REFORMA DAS E.M.E.F, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...... -SERROTE 22" DENTE TEMPERADO.... -REGADOR PLÁSTICO 10L........... -FERRO DE SOLDA 60W 220V........ -BROCA ÁÇO RÁPIDO 8mm........... -SERRA COPO 11 PEÇAS............ -DISCO 4" SERRA CIRCULAR VIDEA.. -CARRO DE MÃO REFORÇADO ........ -ESPA´TULA ÁÇO 10CM 175/10...... -ESPÁTULA RASPA TUDO 8CM........ -CHAVE PHILIPS 3/16X6........... -CHAVE FENDA 150-3/16X5......... -BROCA VÍDEA 6mm................ 536,15
15/02/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 536,15
15/02/2019 Pagamento de Empenho 708/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 536,15
TOTAL 536,15 536,15 536,15
SALDO A PAGAR 0,00