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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7095 Data de lançamento: 11/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO EVENTO DO ESF RURAL,REALIZADO NO DIA 23/10/2019;............... -COPO DESCATÁVEL;......... 0,06 16,50
6.00 -GUARDANAPO COM 50UN;........... 1,50 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO EVENTO DO ESF RURAL,REALIZADO NO DIA 23/10/2019;............... -COPO DESCATÁVEL;......... -GUARDANAPO COM 50UN;........... 25,50
19/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 25,50
28/11/2019 Pagamento de Empenho 7095/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25,50
TOTAL 25,50 25,50 25,50
SALDO A PAGAR 0,00