| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PATRONAL REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTES PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019..............
-NEUZA ALVES DA SILVA, PIS Nº129.88655.70-9,EMPENHO Nº7085/2019...................... |
399,05 |
399,05 |
| 1.00 |
-ALINE MARQUES RUTZEN,PIS Nº202.04294.76-7,EMPENHO Nº7088/2019...................... |
399,05 |
399,05 |
| 1.00 |
-SHEILA NUNES RODRIGUES,PIS Nº165.47588.52-2,EMPENHO Nº7063/2019...................... |
436,60 |
436,60 |
| 1.00 |
-SANDRA MARGARETE WENDEL,PIS Nº170.42483.14-4,EMPENHO Nº7079/2019...................... |
709,68 |
709,68 |
| 1.00 |
-FERNANDA COSTA DE BAIRROS,PIS Nº200.54456.12-0,EMPENHO Nº7086/2019...................... |
399,05 |
399,05 |
| 1.00 |
-ALESSANDRA VARGAS VIEIRA,PIS Nº128.07269.69-0,EMPENHO Nº7087/2019...................... |
399,05 |
399,05 |
| 1.00 |
-LAURINDA DA PAIXÃO CAMARGO,PIS Nº190.03492.88-6,EMPENHO Nº7078/2019...................... |
563,53 |
563,53 |
| 1.00 |
-DONESIA DE FÁTIMA SCHAEFER,PIS Nº161.14896.10-7,EMPENHO Nº7084/2019...................... |
399,05 |
399,05 |
| 1.00 |
-JARBAS VARGHAS MULLER,PIS Nº130.61026.67-2,EMPENHO Nº7080/2019...................... |
709,68 |
709,68 |
| 1.00 |
-ANA PAULA FERREIRA CIELO,PIS Nº128.10468.69-0,EMPENHO Nº7083/2019...................... |
1.121,26 |
1.121,26 |
| 1.00 |
-TAÍS DA PAIXÃO LOPES,PIS Nº190.17351.73-2,EMPENHO Nº7082/2019...................... |
1.121,26 |
1.121,26 |
| 1.00 |
-CINARA PEREIRA PINTO,PIS Nº127.58033.71-4,EMPENHO Nº7081/2019...................... |
563,53 |
563,53 |
| 1.00 |
-MARELIZE DA SILVA,PIS Nº190.32630.16-7,EMPENHO Nº7072/2019...................... |
262,75 |
262,75 |
| 1.00 |
-SANDRA REJANE DA SILVA DE SOUZA,PIS Nº127.28119.68-8,
EMPENHO Nº7066/2019.............. |
246,96 |
246,96 |
| 1.00 |
-CASSIANA WEIDE,PIS Nº162.52288.07-2, EMPENHO Nº7076/2019...................... |
262,75 |
262,75 |
| 1.00 |
-LUCAS ALTAMIRO LIMA DA SILVA, PIS Nº209.55151.04-4, EMPENHO Nº7069-2019...................... |
315,73 |
315,73 |
| 1.00 |
-CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA, PIS Nº161.83084.38-8, EMPENHO Nº7077/2019...................... |
262,75 |
262,75 |
| 1.00 |
-DIANA APARECIDA ELIAS, PIS Nº 128.25887.68-6, EMPENHO Nº7070/2019...................... |
315,73 |
315,73 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2019 |
INSS PATRONAL REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTES PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019..............
-NEUZA ALVES DA SILVA, PIS Nº129.88655.70-9,EMPENHO Nº7085/2019...................... -ALINE MARQUES RUTZEN,PIS Nº202.04294.76-7,EMPENHO Nº7088/2019...................... -SHEILA NUNES RODRIGUES,PIS Nº165.47588.52-2,EMPENHO Nº7063/2019...................... -SANDRA MARGARETE WENDEL,PIS Nº170.42483.14-4,EMPENHO Nº7079/2019...................... -FERNANDA COSTA DE BAIRROS,PIS Nº200.54456.12-0,EMPENHO Nº7086/2019...................... -ALESSANDRA VARGAS VIEIRA,PIS Nº128.07269.69-0,EMPENHO Nº7087/2019...................... -LAURINDA DA PAIXÃO CAMARGO,PIS Nº190.03492.88-6,EMPENHO Nº7078/2019...................... -DONESIA DE FÁTIMA SCHAEFER,PIS Nº161.14896.10-7,EMPENHO Nº7084/2019...................... -JARBAS VARGHAS MULLER,PIS Nº130.61026.67-2,EMPENHO Nº7080/2019...................... -ANA PAULA FERREIRA CIELO,PIS Nº128.10468.69-0,EMPENHO Nº7083/2019...................... -TAÍS DA PAIXÃO LOPES,PIS Nº190.17351.73-2,EMPENHO Nº7082/2019...................... -CINARA PEREIRA PINTO,PIS Nº127.58033.71-4,EMPENHO Nº7081/2019...................... -MARELIZE DA SILVA,PIS Nº190.32630.16-7,EMPENHO Nº7072/2019...................... -SANDRA REJANE DA SILVA DE SOUZA,PIS Nº127.28119.68-8,
EMPENHO Nº7066/2019.............. -CASSIANA WEIDE,PIS Nº162.52288.07-2, EMPENHO Nº7076/2019...................... -LUCAS ALTAMIRO LIMA DA SILVA, PIS Nº209.55151.04-4, EMPENHO Nº7069-2019...................... -CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA, PIS Nº161.83084.38-8, EMPENHO Nº7077/2019...................... -DIANA APARECIDA ELIAS, PIS Nº 128.25887.68-6, EMPENHO Nº7070/2019...................... |
8.887,46 |
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| 13/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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8.887,46 |
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| 17/12/2019 |
Pagamento de Empenho 7133/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.887,46 |
| TOTAL |
8.887,46 |
8.887,46 |
8.887,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |