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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7135 Data de lançamento: 14/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENI,PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............. -LENÇO UMEDECIDO;.......... 3,90 117,00
5.00 -TALCO PARA BEBE;........ 8,90 44,50
15.00 -CONDICIONADOR DE CABELO PARA BEBE;..................... 7,00 105,00
15.00 -SHAMPOO PARA BEBE;......... 7,00 105,00
2.00 -CORTADOR DE UNHA;........... 3,50 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENI,PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............. -LENÇO UMEDECIDO;.......... -TALCO PARA BEBE;........ -CONDICIONADOR DE CABELO PARA BEBE;..................... -SHAMPOO PARA BEBE;......... -CORTADOR DE UNHA;........... 378,50
17/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 378,50
20/12/2019 Pagamento de Empenho 7135/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 378,50
TOTAL 378,50 378,50 378,50
SALDO A PAGAR 0,00