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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7167 Data de lançamento: 18/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UMA BUCHA 220V,FITA ISOLANTE E FITA VEDA ROSCA,PARA SER UTILIZADO/INSTALADO NO QUARTO N°24 DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHINEIDER;............ -BUCHA 220V;.......... 68,00 68,00
1.00 -FITA ISOLANTE 5M;........ 3,50 3,50
1.00 -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M;..... 3,50 3,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UMA BUCHA 220V,FITA ISOLANTE E FITA VEDA ROSCA,PARA SER UTILIZADO/INSTALADO NO QUARTO N°24 DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHINEIDER;............ -BUCHA 220V;.......... -FITA ISOLANTE 5M;........ -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M;..... 75,00
02/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 75,00
03/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7167/2019 Sidinei Rogério Pierezan - 11416 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00