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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7172 Data de lançamento: 18/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa: 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Assistência Farmacêutica

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS PARA FARMÁCIA MUNICIPAL ADQUIRIDOS POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO/CONVÊNIO ENTRE O COMAJA/CISA E O MUNICÍPIO E DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO(REGISTRO DE PREÇOS) Nº02/2019(REALIZADO PELO CISA)... -DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, UNIDADES DE MEDIDAS,SUAS QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS,DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I DO PROCESSO 1324/2019............... 14.674,74 14.674,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS PARA FARMÁCIA MUNICIPAL ADQUIRIDOS POR INTERMÉDIO DO CONSÓRCIO/CONVÊNIO ENTRE O COMAJA/CISA E O MUNICÍPIO E DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO(REGISTRO DE PREÇOS) Nº02/2019(REALIZADO PELO CISA)... -DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, UNIDADES DE MEDIDAS,SUAS QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS,DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I DO PROCESSO 1324/2019............... 14.674,74
16/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 5.104,42
16/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 6.537,12
18/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7172/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.537,12
18/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7172/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.104,42
09/12/2020 ESTORNO CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO -3.033,20
TOTAL 11.641,54 11.641,54 11.641,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.