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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7175 Data de lançamento: 19/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA,PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,PELO PRAZO DE 03(TRÊS)MESES,A PARTIR DE 01/10/2019;.. -CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO;..... *CONTRATO DE N°272/2019,COM A EMPRESA RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA(07.818.169/0004-45);.... 250,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA,PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,PELO PRAZO DE 03(TRÊS)MESES,A PARTIR DE 01/10/2019;.. -CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO;..... *CONTRATO DE N°272/2019,COM A EMPRESA RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA(07.818.169/0004-45);.... 750,00
22/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 250,00
02/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 250,00
10/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 250,00
12/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7175/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,00
12/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7175/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,00
20/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7175/2019 - REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº272/2019 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - 13851 250,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00